岗位职责:
(1)参与制定集团内部审计方面规章制度、办法、审计部门文件及工作计划等;
(2)根据年度重点工作,参加各项常规审计、专项审计工作的实施,并具体负责所审计事项或项目工作底稿的编制;
(3)负责对担任主审工作所涉及的审计项目审计报告的编写,提出意见或建议,并跟踪落实有关整改情况;
(4)负责有关审计资料的原始收集、整理、归档工作,做好审计信息化的数据管理工作,并按规定保守秘密;
(5)参与集团内控自评、测评及风险评估工作;
(6)参与对第三方审计服务机构的委托、协调及评价工作;
(7)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;(8)完成上级安排的其他工作。
任职资格:
(1)具备良好的职业素质,具备客观、公正、正直、诚实、敬业、热情及保密的品质;
(2)财经类或工程管理类相关专业,本科及以上学历;
(3)大中型企业三年以上或会计师所两年以上相关工作经验,中级及以上职称优先;
(4)具备较熟练的计算机操作能力,熟悉SAP运用可优先考虑;
(5)具备良好的组织协调能力及团队协作能力;
(6)具有良好的分析综合能力、业务实施能力、文字表达及写作能力;
(7)能适合一定的出差及外勤工作。