一、应聘条件
1. 具备5年以上财务、审计等相关工作经验。
2. 财务管理、会计、审计、金融、经济管理等相关专业本科及以上学历。
3. 会计、审计等专业中级及以上职称,注册会计师全科通过优先。
二、主要工作内容
1.围绕公司年度工作制定年度审计计划并实施;
2.组织对所属单位贯彻落实国家重大政策实施情况进行审计监督;
3.组织对所属单位的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效等相关经济活动进行审计监督;
4.对所属单位生态环境保护责任的履行情况进行审计;
5.组织对所属单位的内部控制、风险及合规管理进行审计和评价;
6.组织对所属单位领导干部进行任期或定期经济责任审计;
7.负责涉及国家安全等不适宜社会中介机构审计的特殊项目进行内部审计;
8. 督促落实被审计单位对审计问题的整改和对审计决定的执行;
9. 组织内部审计人员的业务培训,指导、监督、评价、检查下属成员企业的内部审计工作;
10.履行违规经营责任追究办公室的相关职责;
11. .负责重大经营风险事件报告和整改落实工作;
12.组织对工程项目初步设计概(预)算审计、竣工结算审计、竣工财务决算审计;
13.负责项目建设全过程的审计监督管理;
14.项目后评价工作等。
三、薪酬及福利待遇
年薪20-25万元人民币(含税),特别优秀的薪酬待遇可面议。五险二金、免费工作餐、交通及电话费补贴、带薪年休假、生日、节日福利等。