岗位职责:
1.负责制定公司年度审计计划,组织开展公司及各下属企业审计工作,出具审计报告并提出改进建议;
2.负责政府投资项目财务验收审计,重大项目财务分析;
3.对公司重大经营管理事项进行监察督办,形成监察督办意见建议,并向公司管理层报告;
4.对公司及下属企业内部控制制度及风险管理制度监察审计,识别内控控制缺陷,评估风险,出具内控报告,提出改进意见,并督促执行;
5.提供公司及下属企业审计意见;
6.配合区审计部门对公司开展的审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历、财务学、审计学、经济学等相关专业优先;
2.2年及以上中大型国有企业审计管理相关工作经验;
3.掌握监察督办、审计管理的理念、理论和方法,熟悉内审、内控、外审流程,收悉国家监察审计相关政策法规;
4.责任心强,工作细致耐心,良好组织、沟通、协调能力,严谨的职业道德和保密意识。