岗位职责:
1、根据审计计划及部门负责人安排,开展各类审计项目;
2、开展内审后续跟进工作,评价审计发现的整改情况;
3、为公司各项管理制度、业务流程的建立、修订工作提供内部控制方面的专业建议;
4、编制审计程序、审计底稿、审计报告,确保审计工作的有效性;
5、做好审计档案的管理工作。
任职条件:
1、重点大学本科及以上学历,会计、审计、金融、管理、法律等相关专业;
2、3年以上金融行业从业经验,具备岗位所必需的会计、审计、金融等专业知识;
3、具有注册会计师、国际注册内部审计师、中级以上相应专业技术职称优先考虑;
4、具有良好的学习能力、沟通协调能力、计划组织能力、文字撰写能力;
5、特别优秀者可适当放宽条件。