1、设计并完善内部审计制度和流程,并对公司现有流程管理的规范要求及流程执行情况进行监控;
2、负责按审计计划对所有相关部门开展审计工作,在审计中及时发现潜在问题和风险,编写内部审计报告,提出处理意见和建;
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。负责对审计报告所涉及的问题进行追踪审计,落实整改情况,评审被审计部门的整改效果;
4、协助上级能够有效及时通过审计发现公司相关问题;
5、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、35岁以下,本科及以上学历 财务会计专业或审计专业;
2、1年以上相关财务、审计工作经验,有会计、审计从业经验优先;
3、熟悉审计工作、熟练使用办公软件;
4、沟通能力、组织协调能力、综合判断能力、积极向上、有进取心;
5、优先考虑从事过财务、审计工作3年以上。